Uchwała Nr XXIII/151/2008
Rady Gminy Paszowice
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz.1111 ) oraz art. 165, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 , Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 ) Rada Gminy uchwala:
§ 1.
I. Dochody budżetu gminy w wysokości 9.259.139,-w podziale na :
A. Dochody bieżące w wysokości 8.278.939,-
z tego :
1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 996.999,-
2) Dotacje na zadania zlecone 1.125.896,-
3) Dotacje na zadania własne 124.485,-
4) Subwencja ogólna z budżetu państwa 3.621.374,-
w tym :
część oświatowa subwencji ogólnej 2.210.163,-
część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.411.211,-
5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 47.775,-
6) Pozostałe dochody 2.362.410,-
B. Dochody majątkowe w wysokości 980.200,-
w tym:
1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 637.200,-
2) Dotacja celowa z WFOŚiGW 343.000,-
II. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.100.205,-
z tego :
1) Wydatki bieżące 7.962.026,-
w tym :
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.436.373,-
wydatki na obsługę długu gminy 66.000,-
wydatki na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii 47.775,-
dotacje z budżetu na zadania bieżące 250.688,-
2) Wydatki majątkowe 1.138.179,-
w tym :
inwestycyjne 1.138.179,-
Planowane dochody budżetu gminy zawiera załącznik nr 1.
Planowane wydatki budżetu gminy zawiera załącznik nr 2.
III. Przychody budżetu gminy w kwocie 124.740,- z tytułu zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
IV. Rozchody budżetu gminy w kwocie 283.674,- z przeznaczeniem na przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek.
Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3.
Prognozę kwoty długu gminy określa załącznik nr 4.
§ 2.
1)Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 158.934,-
2) Nadwyżkę budżetu gminy przeznacza się na spłatę rat pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 3.
Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.125.896,-zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 10.000,- , zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 4.
Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przychody : 14.000,-
Wydatki : 15.000,-
Podział kwot zawiera załącznik nr 8.
§ 6.
Ustala się dochody własne jednostki budżetowej i wydatki nimi sfinansowane w wysokości
Dochody : 61.136,-
Wydatki : 61.136,-
Zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 7.
1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych
- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 237.188,-
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 100.920,- z przeznaczeniem :
- na dofinansowanie remontu Kościoła w NWW – 10.000,-
- na dofinansowanie zajęć z logopedą w szkołach i zakup książek do bibliotek szkolnych –
3.500,-
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach na realizacje zadań : Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pogwizdowie – 43.150,- , Zmiana sposobu użytkowania budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie na schronisko młodzieżowe – 44.270,-
§ 8.
Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane do wysokości 1 % planowanych wydatków budżetowych w wysokości 60.000,- oraz rezerwę celową w wysokości 1.500,- na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.
§ 9.
Upoważnia się Wójta Gminy do :
dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami;
zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,-
zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy w roku następnym do wysokości 100.000,-
§ 10.
Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w wysokości 500.000,-
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
w wysokości 124.740,-
§ 11.
Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Szczepan Eugeniusz Rojak Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok Załącznik nr 3 - Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2009 rok Załącznik nr 4 - Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2009 i lata następne Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. Załącznik nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2009 roku Załącznik nr 7 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Paszowice na 2009 rok Załącznik nr 8 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Załącznik nr 9 - Plan dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatki nimi sfinansowane na 2009 rok Załącznik nr 10 - Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych na 2009 rok
|